加强审计力度 规范科研管理
发布时间:
2022-08-23 17:57
来源:
集团监审部
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为进一步强化集团科研管理和规范科研经费使用,助力集团科研工作提质增效,集团监审部派出审计组,对集团科研项目管理及经费使用情况进行了专项审计,并于近期向被审计单位出具了审计报告。
审计组通过查看资料、谈话了解、外延审计取证等方式,发现科研项目进度管理不到位、科研经费使用缺少监管、自主研发力量有待提升等16个问题,在与被审计单位经过充分沟通后,审计组针对存在的问题提出了相应建议。
下一步,审计组将持续跟踪审计发现问题的整改落实情况,督促被审计单位完善规章制度,规范管理,提升集团科研管理质效。
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